9月28日上午,市投控集團召開2025年內(nèi)部審計進場見面會,明確本次審計工作的目標(biāo)、任務(wù)和要求,確保審計任務(wù)高效推進。會議由集團紀(jì)委書記吳青清主持,各二級集團內(nèi)審工作分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人,審計組成員以及被審計單位負責(zé)人參加會議。

參會人員認真學(xué)習(xí)了《習(xí)近平總書記在中央審計委員會第一次會議上的重要講話精神》。審計考核部負責(zé)同志宣讀了審計“四嚴禁、八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律要求,對此次審計工作作了部署安排。被審計單位代表作了表態(tài)發(fā)言。
會議強調(diào),內(nèi)部審計是公司強化內(nèi)部管控、防范經(jīng)營風(fēng)險的重要舉措,既是對干部經(jīng)營管理履職情況的全面檢查,也是推動公司高質(zhì)量發(fā)展的重要契機。
會議要求,一要提高思想認識,自覺接受審計監(jiān)督,不回避矛盾、不掩蓋短板;二要明確審計重點,堅持問題導(dǎo)向,努力提高審計工作效益;三要重視審計整改,加強制度建設(shè),從源頭上防范同類問題復(fù)發(fā),實現(xiàn)整改一個問題、完善一項制度、提升一類管理,做到以審促改、以改促建,確保審計成果真正轉(zhuǎn)化為企業(yè)發(fā)展動能。
編輯|蘇玲 校對|陳瀟 審發(fā)|嚴艷